财政拨款收支预算总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
支出项目(性质) |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款 |
1,539.60 |
一、一般公共服务支出 |
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|
一、基本支出 |
1,169.40 |
|
1、自治区本级安排 |
1,539.60 |
二、外交支出 |
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人员经费 |
943.40 |
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其中:纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
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公用经费 |
226.00 |
|
中央提前下达一般性转移支付(专项) |
180.00 |
四、公共安全支出 |
1,426.60 |
|
二、项目支出 |
370.20 |
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2、中央提前下达专项资金 |
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五、教育支出 |
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二、政府性基金预算拨款 |
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六、科学技术支出 |
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1、自治区本级安排 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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2、中央提前下达专项资金 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
113.00 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
1,539.60 |
二十三、债务付息支出 |
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三、上年结转 |
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二十四、债务发行费用支出 |
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其中:一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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本年支出合计 |
1,539.60 |
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本年支出合计 |
1,539.60 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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收入总计 |
1,539.60 |
本年支出总计 |
1,539.60 |
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本年支出总计 |
1,539.60 |
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
功能科目分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
** |
** |
** |
** |
|
1 |
2 |
|
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|
合计 |
1,539.60 |
1,169.40 |
370.20 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
1,426.60 |
1,056.40 |
370.20 |
|
04 |
|
检察 |
1,426.60 |
1,056.40 |
370.20 |
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
1,056.40 |
1,056.40 |
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
370.20 |
|
370.20 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
113.00 |
113.00 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
113.00 |
113.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
113.00 |
113.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位:万元 |
经济分类科目 |
基本支出 |
类 |
款 |
科目名称 |
** |
** |
** |
1 |
|
|
|
1,169.40 |
|
|
通辽市科尔沁区人民检察院 |
1,169.40 |
|
|
通辽市科尔沁区人民检察院 |
1,169.40 |
301 |
|
工资福利支出 |
812.40 |
301 |
01 |
基本工资 |
350.40 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
328.00 |
301 |
03 |
奖金 |
30.00 |
301 |
07 |
绩效工资 |
38.00 |
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
66.00 |
302 |
|
商品和服务支出 |
226.00 |
302 |
01 |
办公费 |
40.00 |
302 |
02 |
印刷费 |
13.00 |
302 |
03 |
咨询费 |
1.00 |
302 |
04 |
手续费 |
0.20 |
302 |
05 |
水费 |
1.20 |
302 |
06 |
电费 |
10.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
0.30 |
302 |
08 |
取暖费 |
18.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
5.00 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
20.00 |
302 |
16 |
培训费 |
5.00 |
302 |
17 |
公务接待费 |
2.50 |
302 |
24 |
被装购置费 |
2.00 |
302 |
28 |
工会经费 |
13.36 |
302 |
29 |
福利费 |
16.34 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
66.10 |
302 |
99 |
在职其他商品和服务支出 |
12.00 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
131.00 |
303 |
11 |
住房公积金 |
113.00 |
303 |
14 |
在职采暖补贴 |
18.00 |
收支预算总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目(性质) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
1,539.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
1,169.40 |
1、自治区本级安排 |
1,539.60 |
二、外交支出 |
|
人员经费 |
943.40 |
其中:纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
公用经费 |
226.00 |
中央提前下达一般性转移支付(专项) |
180.00 |
四、公共安全支出 |
1,426.60 |
二、项目支出 |
370.20 |
2、中央提前下达专项资金 |
|
五、教育支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
1、自治区本级安排 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
2、中央提前下达专项资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
其中:纳入专户管理的教育收费收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
六、上级单位补助收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
113.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,539.60 |
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
八、上年结转 |
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
本年支出合计 |
1,539.60 |
其中:一般公共预算拨款 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
事业收入(含教育收费) |
|
本年支出合计 |
1,539.60 |
|
|
其他资金 |
|
结转下年 |
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,539.60 |
本年支出总计 |
1,539.60 |
本年支出总计 |
1,539.60 |
部门收入预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
单位:万元 |
科目编码 |
总计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
预算数 |
其中:教育收费收入 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
|
|
|
合计 |
1,539.60 |
|
1,539.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
1,426.60 |
|
1,426.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
检察 |
1,426.60 |
|
1,426.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
1,056.40 |
|
1,056.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
370.20 |
|
370.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
113.00 |
|
113.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
113.00 |
|
113.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
113.00 |
|
113.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
1,539.60 |
1,169.40 |
370.20 |
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
1,426.60 |
1,056.40 |
370.20 |
|
|
|
|
04 |
|
检察 |
1,426.60 |
1,056.40 |
370.20 |
|
|
|
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
1,056.40 |
1,056.40 |
|
|
|
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
370.20 |
|
370.20 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
113.00 |
113.00 |
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
113.00 |
113.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
113.00 |
113.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年政府性基金预算财政拨款支出表 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
|
|
|
118.50 |
118.50 |
|
|
|
|
1、因公出国境费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
|
116.00 |
116.00 |
|
|
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
|
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
公务用车购置费 |
|
|
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
通辽市科尔沁区人民检察院
2017年部门预算公开说明
一、主要职责
通辽市科尔沁区人民检察院是国家的法律监督机关,作为基层检察院主要职责是代表国家行使审判权力,依照宪法和法律的规定,侦查、侦查监督、审查起诉各类刑事、民商事、行政以及执行案件。通过侦查、侦查监督、审查起诉活动,维护社会主义法制和社会秩序,保护国家、集体和个人的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,对科区人民代表大会,及其常务委员会负责并报告工作。
二、主要任务
(一) 坚持服务大局,更好地保障经济社会发展
紧紧围绕区委工作大局,积极参与社会管理创新,狠抓执法办案第一要务。坚持宽严相济的刑事政策,依法惩治各类犯罪。深化能动司法,妥善审理和执行涉及全县经济发展的案件,深化便民诉讼服务体系建设,妥善审理和执行与人民群众生产、生活有重大影响的案件,稳妥处理在城市改造、公益建设中引发的行政案件。
(二)狠抓队伍建设,更好地夯实检察院工作基础
继续巩固党的群众路线教育实践活动成果,认真落实好各项整改措施,建立健全解决“四风”问题长效机制。不断强化干警教育培训和实践锻炼,进一步提高干警政治素质,培养一流的司法能力和作风。坚持不懈的加强党风廉政建设,规范司法行为,改进司法作风,确保班子不出问题,干警不出问题,案件不出问题。继续抓好侦查督查,建立常态化、制约化的内部监督机制,发现问题及时整改,确保人民群众利益不受损,检察院形象不受损。
(三)深化司法为民,更好地维护群众合法权益
深入开展基层调研,掌握人民群众对公共安全、司法公正、权益保障的新期待,依法妥善审理教育、医疗、住房、环保、社会保障等涉及民生的案件,切实强化民生利益保障。以司法公开三大平台建设为抓手,全面深化司法公开,积极回应人民群众对新时期检察院工作的新要求、新期待。继续开展人大代表、政协委员旁听案件活动,主动接受监督。加强检察院微博、微信等新媒体建设,让人民群众更便捷、更直接的了解司法公正。
三、基本情况
通辽市科尔沁区人民检察院共有预算单位一个。在编制人数110人,其中:政法专项编87人、行政工勤编制11人、事业编制12人;本院共18内设机构。
四、预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2017年通辽市科尔沁区人民检察院收入预算总额为1539.60万元,其中180万元是中央提前下达一般性转移支付(专项)。
(二)预算支出情况
2017年通辽市科尔沁区人民检察院支出预算总额为1539.60万元。其中:
按功能分类划分:公共安全支出1426.60万元,住房保障支出113万元
按支出项目类别划分:基本支出1169.40万元,包括人员支出943.40元、公用经费支出226万元;
项目支出370.20万元,其中办案业务费260.16万元,业务装备110.04万元。
(三)2017年三公经费预算情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排118.5万元。
1、公务接待费2.5万元;我院将进一步严格落实“中央八项规定”,通过厉行节约来有效降低接待开支。
2、公务用车购置及运行维护费116万元;其中2017年预计采购办案用车50万元,另66万元为公务用车维护费。
通辽市科尔沁区人民检察院
2017年2月16日
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